Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: COOP. ENERGIA, DESENV. RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10763 |
Data de lançamento: |
30/12/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Conservação da Rede de Iluminação Pública |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA |
Fonte de Recurso: |
CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente consumo de energia
elétrica DEZEMBRO/2014 DE ILUMINAÇÃO
PUBLICA. |
0,00 |
8.805,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/12/2014 |
Valor referente consumo de energia
elétrica DEZEMBRO/2014 DE ILUMINAÇÃO
PUBLICA. |
8.805,70 |
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30/12/2014 |
Valor referente consumo de energia
elétrica DEZEMBRO/2014 DE ILUMINAÇÃO
PUBLICA. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL CARLOS JANDREY. |
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8.805,70 |
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07/01/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000220
PAGTO. REF. EMPENHO 010763/2014
COOP. ENERGIA, DESENV. RURAL COPREL - 6 |
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8.805,70 |
TOTAL |
8.805,70 |
8.805,70 |
8.805,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.