Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10854 |
Data de lançamento: |
31/12/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente tarifas bancarias
até a data de 31/12/2014. |
0,00 |
23,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/12/2014 |
Valor referente tarifas bancarias
até a data de 31/12/2014. |
23,40 |
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31/12/2014 |
Valor referente tarifas bancarias
até a data de 31/12/2014. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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23,40 |
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31/12/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010854/2014
BANCO DO BRASIL SA - 2 |
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23,40 |
TOTAL |
23,40 |
23,40 |
23,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.