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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 109 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 316 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de Óleo Diesel destinada para os veículos da Secretaria de Obras cfe. Pregão Pre sencial PMI070-2013 e Parecer Jurídi co nº184/2013. 0,00 296.650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 Valor referente aquisição de Óleo Diesel destinada para os veículos da Secretaria de Obras cfe. Pregão Pre sencial PMI070-2013 e Parecer Jurídi co nº184/2013. 296.650,00
31/01/2014 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT 36.381,18
10/02/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 109/2014 - REF. JANEIRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 36.381,18
27/02/2014 LIQUIDADO CFE.CUPOM FISCAL EM ANEXO E ATESTADO PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 32.948,66
13/03/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 109/2014 - REF. FEVEREIRO/2014. POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 32.948,66
31/03/2014 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 35.061,50
14/04/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 109/2014 - REF. MARÇO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 35.061,50
30/04/2014 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 36.371,07
12/05/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 109/2014 - REF. ABRIL/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 36.371,07
30/05/2014 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSAVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 26.531,49
06/06/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 109/2014 - REF. MAIO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 26.531,49
30/06/2014 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 19.163,35
08/07/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 109/2014 - REF. JUNHO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 19.163,35
31/07/2014 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 38.464,67
01/08/2014 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 382,00
13/08/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 109/2014 - REF. JULHO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 38.846,67
29/08/2014 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 36.205,77
05/09/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 109/2014 - REF. AGOSTO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 36.205,77
30/09/2014 LIQUIDADO CFE.CUPONS FISCAIS ANEXOS E ATESTADOS PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 23.756,41
07/10/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 109/2014 - REF. SETEMBRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 23.756,41
31/10/2014 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN 11.383,90
07/11/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 109/2014 - REF. OUTUBRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 11.383,90
TOTAL 296.650,00 296.650,00 296.650,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.