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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1107 Data de lançamento: 03/02/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: Corpo de Bombeiros
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Manut.Serv. Agentes de Trânsito e Sinistros
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor refernte aquisição de sacos de lixo 15l destinados para Corpo de Bombeiros cfe. Pregão Eletronico PMI 002/2014 e Parecer Jurídico nº 023/14. 0,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2014 Valor refernte aquisição de sacos de lixo 15l destinados para Corpo de Bombeiros cfe. Pregão Eletronico PMI 002/2014 e Parecer Jurídico nº 023/14. 32,00
30/04/2014 Valor refernte aquisição de sacos de lixo 15l destinados para Corpo de Bombeiros cfe. Pregão Eletronico PMI 002/2014 e Parecer Jurídico nº 023/14. . LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9040 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET. 32,00
09/05/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001107/2014 VENER PEREIRA DE SOUZA - 17505 32,00
TOTAL 32,00 32,00 32,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.