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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: PRIMO MIHI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1112 Data de lançamento: 03/02/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor refernte aquisição de materi ais de limpeza diversos destinados para Secretaria da Saude cfe. Pregão Eletronico PMI 002/2014 e Parecer Jurídico nº 023/14. 0,00 2.562,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2014 Valor refernte aquisição de materi ais de limpeza diversos destinados para Secretaria da Saude cfe. Pregão Eletronico PMI 002/2014 e Parecer Jurídico nº 023/14. 2.562,10
18/03/2014 LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 4459526, 4440904, 4441159, 4420120, 4547909, 4533086, 4367203 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET. 2.562,10
26/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018843 PAGTO. REF. EMPENHO 001112/2014 PRIMO MIHI LTDA - 18982 2.562,10
TOTAL 2.562,10 2.562,10 2.562,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.