Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2014 |
Valor referente aquisição de generos alimentícios diversos destinados pa ra a Merenda Escolar com entrega se manal, quinzenal e mensal destinados para merenda escolar cfe. Pregão Pre sencial PMI 003/2014 e Ata de Registro de Preços. |
139.552,00 |
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31/03/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1803 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONOSTA IZAMARA K. REBELATO. |
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7.786,62 |
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31/03/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1801 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA IZAMARA K REBELATO. |
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19.393,15 |
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08/04/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856234
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1189/2014 - REF. MARÇO/2014
LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35
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27.179,77 |
16/05/2014 |
LIQUIDADO CFE.DANFE Nº1897 ANEXA E ATESTADO PELA NUTRICIONISTA IZAMARA K. REBELLATO. |
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26.665,84 |
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20/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856380
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1189/2014 - REF. MAIO/2014.
LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35 |
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26.665,84 |
17/06/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2065 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA IZAMARA K REBELATO. |
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17.117,08 |
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24/06/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856481
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1189/2014 - REF. JUNHO/2014
LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35 |
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17.117,08 |
22/08/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2324 E 2326 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA IZAMARA K. REBELATO. |
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16.689,75 |
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28/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856672
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1189/2014 - REF. AGOSTO/2014
LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35 |
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16.689,75 |
23/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2440 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA IZAMARA K. REBELATO. |
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28.404,52 |
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29/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856768
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1189/2014 - REF. SETEMBRO/2014
LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35 |
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28.404,52 |
20/10/2014 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2605; 2606; ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA IZAMARA K REBELATO. |
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23.495,04 |
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24/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856855
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1189/2014 - REF. OUTUBRO/2014
LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO - 35 |
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23.495,04 |
TOTAL |
139.552,00 |
139.552,00 |
139.552,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.