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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VANDERLEI DEPELLEGRINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1275 Data de lançamento: 10/02/2014
Tipo de empenho: VANDERLEI DEPELLEGRINS
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: ADIANTAMENTOS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente ao adiantamento nº016/2014 ref. despesas de pronto pagamento. 0,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2014 Valor referente ao adiantamento nº016/2014 ref. despesas de pronto pagamento. 500,00
10/02/2014 Valor referente ao adiantamento nº016/2014 ref. despesas de pronto pagamento. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 500,00
14/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018621 PAGTO. REF. EMPENHO 001275/2014 VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 500,00
10/09/2014 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 016/2014 - MATERIAIS. -16,65
10/09/2014 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 016/2014 - MATERIAIS. -16,65
10/09/2014 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 016/2014 - MATERIAIS. -16,65
TOTAL 483,35 483,35 483,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.