O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CAROLINE KNUTH DOLINSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 133 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa: EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2012
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente credenciamento para consultas na área de FISIOTERAPIA e FISIOTERAPIA DOMICILIAR pelo perío do de 01/01 a 30/06/14 cfe. Edital de Chamamento Público nº 05/2012. 0,00 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 Valor referente credenciamento para consultas na área de FISIOTERAPIA e FISIOTERAPIA DOMICILIAR pelo perío do de 01/01 a 30/06/14 cfe. Edital de Chamamento Público nº 05/2012. 4.000,00
27/01/2014 LIQUIDADO CFE.RECIBO ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 892,00
17/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018507, 018508 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 133/2014 - REF. JANEIRO/2014 CAROLINE KNUTH DOLINSKI - 20940 892,00
27/02/2014 LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 432,00
24/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018760, 018759 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 133/2014 - REF. FEVEREIRO/2014. CAROLINE KNUTH DOLINSKI - 20940 432,00
30/04/2014 LIQUIDADO CFE.RECIBO ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 432,00
12/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018959, 018958 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 133/2014 - REF. ABRIL/2014. CAROLINE KNUTH DOLINSKI - 20940 432,00
22/07/2014 LIQUIDADO CFE.RECIBO ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 336,00
21/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019722, 019721 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 133/2014 - REF. JULHO/2014. CAROLINE KNUTH DOLINSKI - 20940 336,00
22/08/2014 ANULADO CFE.SOLICITAÇÃO DO CONTADOR POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR. -1.908,00
TOTAL 2.092,00 2.092,00 2.092,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.