O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 134 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.DA AGRIC.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE SEC.DA AGRIC.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 100 / 2010

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente contrato de serviço de telecomunicação de alta qualidade atraves de rede para serviços de internet banda larga para setor de diversos da Prefeitura pelo periodo de 1º/1/14 a 14/02/14. 0,00 757,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 Valor referente contrato de serviço de telecomunicação de alta qualidade atraves de rede para serviços de internet banda larga para setor de diversos da Prefeitura pelo periodo de 1º/1/14 a 14/02/14. 757,06
31/01/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº779 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT 306,92
17/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007212 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 134/2014 - REF. JANEIRO/2014 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409 306,92
27/02/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 787 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 306,92
17/03/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 134/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409 306,92
31/03/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº795 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT 143,22
15/04/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 134/2014 - REF. MARÇO/2014 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409 143,22
TOTAL 757,06 757,06 757,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.