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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1366 Data de lançamento: 13/02/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados para as Escolas de Ensino Fundamen tal. Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014 0,00 1.924,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2014 Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados para as Escolas de Ensino Fundamen tal. Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014 1.924,04
14/04/2014 Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados para as Escolas de Ensino Fundamen tal. Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº221 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIOGUES. 1.742,01
14/04/2014 ANULADO PELA NÃO ENTREGA DO ITEM CFE. SOLICITAÇÃO DA EMPRESA. -182,03
25/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856276 PAGTO. REF. EMPENHO 001366/2014 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA - 21392 1.742,01
TOTAL 1.742,01 1.742,01 1.742,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.