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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1369 Data de lançamento: 13/02/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados à Secretaria da Educação,Cultura,Turis mo e Desporto. Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014 0,00 484,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2014 Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados à Secretaria da Educação,Cultura,Turis mo e Desporto. Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014 484,60
14/04/2014 Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados à Secretaria da Educação,Cultura,Turis mo e Desporto. Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº221 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIOGUES. 401,10
14/04/2014 ANULADO PELA NÃO ENTREGA DO ITEM CFE. SOLICITAÇÃO DA EMPRESA. -83,50
25/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856276 PAGTO. REF. EMPENHO 001369/2014 ANELISE RITTER HENRICH E CIA LTDA - 21392 401,10
TOTAL 401,10 401,10 401,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.