Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1375 |
Data de lançamento: |
13/02/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Especial |
Projeto / Atividade: |
Apoio ao Excepcional - APAE / MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
PREGÃO |
Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
11 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados à APAE Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014 |
0,00 |
123,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/02/2014 |
Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados à APAE Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014 |
123,20 |
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18/06/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21125 ANEXA E ATESTADA PELO SUPERCIDOR PEDAGOGICO HENRIQUE A. HENTGES. |
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123,20 |
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25/06/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856483
PAGTO. REF. EMPENHO 001375/2014
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP - 21394 |
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123,20 |
TOTAL |
123,20 |
123,20 |
123,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.