| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GOELZER E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1389 | Data de lançamento: | 13/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Vinculado ao Pregão Ele trônico PMI011-2014 | 0,00 | 252,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2014 | Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Vinculado ao Pregão Ele trônico PMI011-2014 | 252,50 | ||
| 04/04/2014 | Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Vinculado ao Pregão Ele trônico PMI011-2014 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 030 E 031 ANEXA E ATESTADA PELO SUPERVIDOR PEDAGOGICO HENRIQUE HENTGES. | 252,50 | ||
| 17/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856261 PAGTO. REF. EMPENHO 001389/2014 GOELZER E CIA LTDA ME - 21397 | 252,50 | ||
| TOTAL | 252,50 | 252,50 | 252,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||