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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SUPERMERCADO SCOTTA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1456 Data de lançamento: 13/02/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Especial
Projeto / Atividade: Apoio ao Excepcional - APAE / MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de materi al de limpeza destinado para APAE cfe. Pregão Eletrônico PMI011-2014 e Parecer Jurídico nº 034/2014. 0,00 1,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2014 Valor referente aquisição de materi al de limpeza destinado para APAE cfe. Pregão Eletrônico PMI011-2014 e Parecer Jurídico nº 034/2014. 1,20
25/02/2014 Valor referente aquisição de materi al de limpeza destinado para APAE cfe. Pregão Eletrônico PMI011-2014 e Parecer Jurídico nº 034/2014.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4243 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. 1,20
07/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856140 PAGTO. REF. EMPENHO 001456/2014 SUPERMERCADO SCOTTA LTDA - 21398 1,20
TOTAL 1,20 1,20 1,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.