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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: V FACCIO PRODUTOS HIGIENICOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1459 Data de lançamento: 13/02/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de papel higiêncico destinado para Escolas Mu nicipais Ens. Fundamental cfe. Pre gão Eletrônico PMI011-2014 e Pare cer Jurídico nº 034/2014. 0,00 999,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2014 Valor referente aquisição de papel higiêncico destinado para Escolas Mu nicipais Ens. Fundamental cfe. Pre gão Eletrônico PMI011-2014 e Pare cer Jurídico nº 034/2014. 999,75
05/03/2014 Valor referente aquisição de papel higiêncico destinado para Escolas Mu nicipais Ens. Fundamental cfe. Pre gão Eletrônico PMI011-2014 e Pare cer Jurídico nº 034/2014.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2172 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. 999,75
18/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856176 PAGTO. REF. EMPENHO 001459/2014 V FACCIO PRODUTOS HIGIENICOS - 17565 999,75
TOTAL 999,75 999,75 999,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.