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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DELLAY E DELLA LIBERA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 148 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 004/2013
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor cfe. EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO nº 004/2013 e tem por fins o creden ciamento para realização de SESSÃO DE FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIA DOMI CILIAR pelo período de 01/01 a 07/11 DE 2014. 0,00 65.964,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 Valor cfe. EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO nº 004/2013 e tem por fins o creden ciamento para realização de SESSÃO DE FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIA DOMI CILIAR pelo período de 01/01 a 07/11 DE 2014. 65.964,00
29/01/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 481 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 5.956,00
27/02/2014 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº485 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 6.584,00
27/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018514, 018513 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2014 - REF. JANEIRO/2014 DELLAY E DELLA LIBERA LTDA - 3397 5.956,00
31/03/2014 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº487 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 6.662,00
31/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018748, 018747 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2014 - REF. FEVEREIRO/2014. DELLAY E DELLA LIBERA LTDA - 3397 6.584,00
22/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900686, 900685 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2014 - REF. MARÇO/2014. DELLAY E DELLA LIBERA LTDA - 3397 6.662,00
30/04/2014 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº489 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 6.885,00
16/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019035, 019034 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2014 - REF. ABRIL/2014. DELLAY E DELLA LIBERA LTDA - 3397 6.885,00
28/05/2014 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº491 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 6.927,00
30/06/2014 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº494 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 8.092,00
01/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019268, 019267 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2014 - REF. MAIO/2014. DELLAY E DELLA LIBERA LTDA - 3397 6.927,00
14/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019495, 019494 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2014 - REF. JUNHO/2014. DELLAY E DELLA LIBERA LTDA - 3397 8.092,00
23/07/2014 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº497 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 7.408,50
13/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019659, 019658 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2014 - REF. JULHO/2014. DELLAY E DELLA LIBERA LTDA - 3397 7.408,50
26/08/2014 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº499 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 7.230,50
17/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019923, 019922 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2014 - REF. AGOSTO/2014. DELLAY E DELLA LIBERA LTDA - 3397 7.230,50
30/09/2014 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº554 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 6.593,50
30/10/2014 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº556 ANEXA E ATESTADO PELO COORDENADOR GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL. 3.625,50
31/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020116, 020115 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2014 - REF. SETEMBRO/2014. DELLAY E DELLA LIBERA LTDA - 3397 6.593,50
11/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020226 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 148/2014 - REF. OUTUBRO/2014. DELLAY E DELLA LIBERA LTDA - 3397 3.625,50
TOTAL 65.964,00 65.964,00 65.964,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.