Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2014 |
Valor referente contratação de empre
sa p/ prestação de serviços de plan
tão médico p/ consultas e procedimen
tos médicos em horários especiais de 2ª a 6ª feira das 19h às 07h, sendo nos finais de semana e nos feriados deverá ser cobertura de 24h cfe. Pre
gão Presencial PMI 060/2013 e PJ nº
149/13. |
569.760,00 |
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27/01/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 0599 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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47.480,00 |
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11/02/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018497
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 157/2014 - REF. JANEIRO/2014
EMPRESA DE MÉDICOS ALTO JACUI LTDA - 18435 |
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47.480,00 |
27/02/2014 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº626 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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47.480,00 |
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14/03/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018727
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 157/2014 - REF. FEVEREIRO/2014.
EMPRESA DE MÉDICOS ALTO JACUI LTDA - 18435 |
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47.480,00 |
31/03/2014 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº665 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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47.480,00 |
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16/04/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900708
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 157/2014 - REF. MARÇO/2014.
EMPRESA DE MÉDICOS ALTO JACUI LTDA - 18435 |
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47.480,00 |
30/04/2014 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº695 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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47.480,00 |
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12/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019051
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 157/2014 - REF. ABRIL/2014.
EMPRESA DE MÉDICOS ALTO JACUI LTDA - 18435 |
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47.480,00 |
28/05/2014 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº720 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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47.480,00 |
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11/06/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019207
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 157/2014 - REF. MAIO/2014.
EMPRESA DE MÉDICOS ALTO JACUI LTDA - 18435 |
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47.480,00 |
30/06/2014 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº750 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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47.480,00 |
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10/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019475
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 157/2014 - REF. JUNHO/2014.
EMPRESA DE MÉDICOS ALTO JACUI LTDA - 18435 |
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47.480,00 |
31/07/2014 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº766 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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47.480,00 |
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12/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019626
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 157/2014 - REF. JULHO/2014.
EMPRESA DE MÉDICOS ALTO JACUI LTDA - 18435 |
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47.480,00 |
27/08/2014 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº804 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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47.480,00 |
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10/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019887, 019886
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 157/2014 - REF. AGOSTO/2014.
EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LTDA - 18435 |
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47.480,00 |
26/09/2014 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 851; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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47.480,00 |
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10/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020123, 020122
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 157/2014 - REF. SETEMBRO/2014.
EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LTDA - 18435 |
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47.480,00 |
29/10/2014 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº874 ANEXA E ATESTADO PELO COORDENADOR GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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48.861,20 |
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11/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020318
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 157/2014 - REF. OUTUBRO/2014.
EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LTDA - 18435 |
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48.861,20 |
28/11/2014 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº904 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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50.439,50 |
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10/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020463, 020462
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 157/2014 - REF. NOVEMBRO/2014.
EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LTDA - 18435 |
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50.439,50 |
17/12/2014 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº940 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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43.139,30 |
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24/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020606
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 157/2014 - REF. DEZEMBRO/2014.
EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LTDA - 18435 |
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43.139,30 |
TOTAL |
569.760,00 |
569.760,00 |
569.760,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.