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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: EMPRESA DE MÉDICOS ALTO JACUI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 160 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Convênio Rede Hospitalar e/ou Entidades
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: CONTRATOS - SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 60 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Vlr referente repasse de valores ref realização de procedimentos cirúrgi cos,anestesiologia,atendimentos ambu latoriais e sala de observações,para suplementar demanda de atendimento oferecida pelo SUS mediante autoriza ção prévia da Sec.Saúde pelo período 1º/01 A 31/12/14. 0,00 76.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 Vlr referente repasse de valores ref realização de procedimentos cirúrgi cos,anestesiologia,atendimentos ambu latoriais e sala de observações,para suplementar demanda de atendimento oferecida pelo SUS mediante autoriza ção prévia da Sec.Saúde pelo período 1º/01 A 31/12/14. 76.000,00
27/01/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 597 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 7.371,31
11/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018498, 018497 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 160/2014 - REF. JANEIRO/2014 EMPRESA DE MÉDICOS ALTO JACUI LTDA - 18435 7.371,31
27/02/2014 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº624 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 11.197,88
14/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018727 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 160/2014 - REF. FEVEREIRO/2014. EMPRESA DE MÉDICOS ALTO JACUI LTDA - 18435 11.197,88
31/03/2014 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº663 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 7.802,10
16/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900709, 900708 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 160/2014 - REF. MARÇO/2014. EMPRESA DE MÉDICOS ALTO JACUI LTDA - 18435 7.802,10
30/04/2014 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº693 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 9.866,50
12/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019051 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 160/2014 - REF. ABRIL/2014. EMPRESA DE MÉDICOS ALTO JACUI LTDA - 18435 9.866,50
28/05/2014 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº718 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 7.192,55
11/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019208, 019207 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 160/2014 - REF. MAIO/2014. EMPRESA DE MÉDICOS ALTO JACUI LTDA - 18435 7.192,55
30/06/2014 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº748 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 10.194,91
10/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019476, 019475 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 160/2014 - REF. JUNHO/2014. EMPRESA DE MÉDICOS ALTO JACUI LTDA - 18435 10.194,91
31/07/2014 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº764 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 10.153,76
12/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019627, 019626 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 160/2014 - REF. JULHO/2014. EMPRESA DE MÉDICOS ALTO JACUI LTDA - 18435 10.153,76
27/08/2014 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº802 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 10.666,52
10/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019886 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 160/2014 - REF. AGOSTO/2014. EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LTDA - 18435 10.666,52
29/09/2014 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº825 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 1.554,47
10/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020122 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 160/2014 - REF. SETEMBRO/2014. EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LTDA - 18435 1.554,47
TOTAL 76.000,00 76.000,00 76.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.