Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1737 |
Data de lançamento: |
19/02/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
CONSUMO DE CONFERENCIAS |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de FEVEREIRO/2014 DA SEC
SAUDE- POSTÃO. |
0,00 |
29,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2014 |
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de FEVEREIRO/2014 DA SEC
SAUDE- POSTÃO. |
29,43 |
|
|
19/02/2014 |
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de FEVEREIRO/2014 DA SEC
SAUDE- POSTÃO. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DASAUDE ILSE HUBNER. |
|
29,43 |
|
TOTAL |
29,43 |
29,43 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
29,43 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.