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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FABIOLA URNAU E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 175 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2013
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor cfe. EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO nº 05/2013 e tem por fins o creden ciamento para sessões na área de FISIOTERAPIA e FISIOTERAPIA DOMICI LIAR pelo período de 01/01 a 30/06/ 2014. 0,00 38.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 Valor cfe. EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO nº 05/2013 e tem por fins o creden ciamento para sessões na área de FISIOTERAPIA e FISIOTERAPIA DOMICI LIAR pelo período de 01/01 a 30/06/ 2014. 38.000,00
21/01/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 211 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 1.654,00
11/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018571, 018570 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2014 - REF. JANEIRO/2014 FABIOLA URNAU E CIA LTDA - 4994 1.654,00
26/02/2014 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº213 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 2.348,00
14/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018750, 018749 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2014 - REF. FEVEREIRO/2014. FABIOLA URNAU E CIA LTDA - 4994 2.348,00
31/03/2014 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº219 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 3.030,00
16/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900696, 900695 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2014 - REF. MARÇO/2014. FABIOLA URNAU E CIA LTDA - 4994 3.030,00
30/04/2014 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº221 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 3.845,50
12/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019048, 019047 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2014 - REF. ABRIL/2014. FABIOLA URNAU E CIA LTDA - 4994 3.845,50
28/05/2014 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº222 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 4.144,00
11/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019266, 019265 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2014 - REF. MAIO/2014. FABIOLA URNAU E CIA LTDA - 4994 4.144,00
26/06/2014 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº224 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 4.321,50
11/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019501, 019500 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2014 - REF. JUNHO/2014. FABIOLA URNAU E CIA LTDA - 4994 4.321,50
22/07/2014 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº226 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 4.330,00
12/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019631, 019630 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2014 - REF. JULHO/2014. FABIOLA URNAU E CIA LTDA - 4994 4.330,00
29/08/2014 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº230 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 5.897,50
10/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019929, 019928 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2014 - REF. AGOSTO/2014. FABIOLA URNAU E CIA LTDA - 4994 5.897,50
26/09/2014 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº231 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 5.825,50
10/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020108, 020107 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2014 - REF. SETEMBRO/2014. FABIOLA URNAU E CIA LTDA - 4994 5.825,50
29/10/2014 LIQUIDADOCFE.NOTA FISCAL Nº233 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 2.604,00
11/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020229 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2014 - REF. OUTUBRO/2014. FABIOLA URNAU E CIA LTDA - 4994 2.604,00
TOTAL 38.000,00 38.000,00 38.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.