| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSEANE BEATRIZ PINTO |
| Número do empenho: | 1772 | Data de lançamento: | 21/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor referente instalação de ar con dicionado realizado na Escola de Edu cação Infantil Planalto cfe. ordem de serviço nº433/14. | 0,00 | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | Valor referente instalação de ar con dicionado realizado na Escola de Edu cação Infantil Planalto cfe. ordem de serviço nº433/14. | 330,00 | ||
| 21/02/2014 | Valor referente instalação de ar con dicionado realizado na Escola de Edu cação Infantil Planalto cfe. ordem de serviço nº433/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 006 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM CLEDECI CHIESA. | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 330,00 | |||