3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de espelho
e peças diversas destinadas para Sa
veiro nº 158 cfe. ordem de compra
nº 438/2014.
0,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2014
Valor referente aquisição de espelho
e peças diversas destinadas para Sa
veiro nº 158 cfe. ordem de compra
nº 438/2014.
210,00
21/02/2014
Valor referente aquisição de espelho
e peças diversas destinadas para Sa
veiro nº 158 cfe. ordem de compra
nº 438/2014. LIQUDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 7826 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV INTERINO CLAIR JOSE BENINI.
210,00
TOTAL
210,00
210,00
0,00
SALDO A PAGAR
210,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.