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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GPL CENTRO CLINICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 178 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2013
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente credenciamento para sessões de FISIOTERAPIA e FISIOTERA PIA DOMICILIAR cfe. CHAMAMENTO PÚBLI CO nº05/2013 pelo periodo de 01/01 a 04/12/2014. 0,00 25.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 Valor referente credenciamento para sessões de FISIOTERAPIA e FISIOTERA PIA DOMICILIAR cfe. CHAMAMENTO PÚBLI CO nº05/2013 pelo periodo de 01/01 a 04/12/2014. 25.000,00
29/01/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 0032 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 672,00
18/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018511, 018512 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2014 - REF. JANEIRO/2014 GPL CENTRO CLINICO LTDA - 19794 672,00
27/02/2014 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº33 E 34 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 1.270,00
14/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018738, 018737 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2014 - REF. FEVEREIRO/2014. GPL CENTRO CLINICO LTDA - 19794 1.270,00
31/03/2014 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº35 E 36 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 1.772,00
16/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900728, 900727 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2014 - REF. MARÇO/2014. GPL CENTRO CLINICO LTDA - 19794 1.772,00
30/04/2014 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº0038 E 0039 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 1.773,50
13/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019029, 019028 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2014 - REF. ABRIL/2014. GPL CENTRO CLINICO LTDA - 19794 1.773,50
28/05/2014 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº40 E 41 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 1.701,50
11/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019217, 019216 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2014 - REF. MAIO/2014. GPL CENTRO CLINICO LTDA - 19794 1.701,50
26/06/2014 LIQUIDADO CFE.NOTAS FISCAIS Nº42 E 43 ANEXAS E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 2.295,50
14/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019493, 019492 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2014 - REF. JUNHO/2014. GPL CENTRO CLINICO LTDA - 19794 2.295,50
31/07/2014 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº45 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 2.304,00
12/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019664, 019663 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2014 - REF. JULHO/2014. GPL CENTRO CLINICO LTDA - 19794 2.304,00
26/08/2014 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº46 E 47 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 1.846,50
15/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019925, 019924 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2014 - REF. AGOSTO/2014 GPL CENTRO CLINICO LTDA - 19794 1.846,50
25/09/2014 LIQUIDADO CFE.NOTAS FISCAIS Nº48 E 49 ANEXAS E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 2.341,00
14/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020104, 020103 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2014 - REF. SETEMBRO/2014. GPL CENTRO CLINICO LTDA - 19794 2.341,00
28/10/2014 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº61 E 50 ANEXA E ATESTADO PELO COORDENADOR GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL. 2.122,00
25/11/2014 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº62 E 63 ANEXAS E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 1.377,50
25/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020222, 020223 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2014 - REF. OUTUBRO/2014. GPL CENTRO CLINICO LTDA - 19794 2.122,00
05/12/2014 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. -5.524,50
11/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020451, 020450 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2014 - REF. NOVEMBRO/2014. GPL CENTRO CLINICO LTDA - 19794 1.377,50
TOTAL 19.475,50 19.475,50 19.475,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.