Valor referente Termo Aditivo ao con
trato de prestação de serviços gera is de limpeza, faxina, lavar e pas sar roupas, higiene, preparo e dis tribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe.Tomada de Preços 001-2009.
0,00
602,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2014
Valor referente Termo Aditivo ao con
trato de prestação de serviços gera is de limpeza, faxina, lavar e pas sar roupas, higiene, preparo e dis tribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe.Tomada de Preços 001-2009.
602,53
28/11/2014
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº783 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.
301,92
05/12/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1795/2014 - REF. NOVEMBRO/2014.
CAROLINE DAL CASTEL - 15844
301,92
24/12/2014
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 794 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.
300,61
05/01/2015
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1795/2014 - REF. JANEIRO/2015
CAROLINE DAL CASTEL - 15844
300,61
TOTAL
602,53
602,53
602,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.