Valor referente Termo Aditivo ao con
trato de prestação de serviços gera is de limpeza, faxina, lavar e pas sar roupas, higiene, preparo e dis tribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe.Tomada de Preços 001-2009.
0,00
730,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2014
Valor referente Termo Aditivo ao con
trato de prestação de serviços gera is de limpeza, faxina, lavar e pas sar roupas, higiene, preparo e dis tribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe.Tomada de Preços 001-2009.
730,64
28/11/2014
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº777 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
366,14
05/12/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1798/2014 - REF. NOVEMBRO/2014.
CAROLINE DAL CASTEL - 15844
366,14
24/12/2014
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 788 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
364,50
05/01/2015
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1798/2014 - REF. JANEIRO/2015
CAROLINE DAL CASTEL - 15844
364,50
TOTAL
730,64
730,64
730,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.