Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2014 |
Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 14-roteiro de 112 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,94 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011. |
73.000,00 |
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27/02/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1017 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. |
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1.317,12 |
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11/03/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1803/2014 - REF. FEVEREIRO/2014
CN TURISMO LTDA - 4326 TR. 14
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1.317,12 |
31/03/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1033 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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6.585,60 |
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09/04/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1803/2014 - REF. MARÇO/2014
CN TURISMO LTDA - 4326 TR.14
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6.585,60 |
30/04/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1056 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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6.914,88 |
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07/05/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1803/2014 - REF. ABRIL/2014
CN TURISMO LTDA - 4326 TR.14
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6.914,88 |
29/05/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1066 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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6.914,88 |
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05/06/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1803/2014 - REF. MAIO/2014
CN TURISMO LTDA - 4326 TR.14
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6.914,88 |
30/06/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1090 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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6.585,60 |
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07/07/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1803/2014 - REF. JUNHO/2014
CN TURISMO LTDA - 4326 tr.014
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6.585,60 |
24/07/2014 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº 1104 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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4.609,92 |
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04/08/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1803/2014 - REF. JULHO/2014
CN TURISMO LTDA - 4326 TR.14
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4.609,92 |
29/08/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1122 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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7.244,16 |
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03/09/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1803/2014 - REF. AGOSTO/2014
CN TURISMO LTDA - 4326 |
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7.244,16 |
30/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1132 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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7.573,44 |
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06/10/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1803/2014 - REF. SETEMBRO/2014
CN TURISMO LTDA - 4326 TR.14
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7.573,44 |
30/10/2014 |
ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR. |
-4.200,00 |
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31/10/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1154 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES |
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7.244,16 |
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07/11/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1803/2014 - REF. OUTUBRO/2014
CN TURISMO LTDA - 4326 TR. 14 |
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7.244,16 |
28/11/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1165 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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6.914,88 |
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04/12/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1803/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
CN TURISMO LTDA - 4326 TR.14
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6.914,88 |
23/12/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1182 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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4.280,64 |
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23/12/2014 |
ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR. |
-2.614,72 |
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30/12/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1803/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
CN TURISMO LTDA - 4326 |
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4.280,64 |
TOTAL |
66.185,28 |
66.185,28 |
66.185,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.