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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CN TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1803 Data de lançamento: 21/02/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar com Recursos - FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: F U N D E B -31

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 125 / 2011

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 14-roteiro de 112 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,94 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011. 0,00 73.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2014 Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 14-roteiro de 112 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,94 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011. 73.000,00
27/02/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1017 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. 1.317,12
11/03/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1803/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR. 14 1.317,12
31/03/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1033 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 6.585,60
09/04/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1803/2014 - REF. MARÇO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.14 6.585,60
30/04/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1056 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 6.914,88
07/05/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1803/2014 - REF. ABRIL/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.14 6.914,88
29/05/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1066 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 6.914,88
05/06/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1803/2014 - REF. MAIO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.14 6.914,88
30/06/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1090 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 6.585,60
07/07/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1803/2014 - REF. JUNHO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 tr.014 6.585,60
24/07/2014 LIQUIDADO CFE. NF Nº 1104 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. 4.609,92
04/08/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1803/2014 - REF. JULHO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.14 4.609,92
29/08/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1122 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 7.244,16
03/09/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1803/2014 - REF. AGOSTO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 7.244,16
30/09/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1132 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 7.573,44
06/10/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1803/2014 - REF. SETEMBRO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.14 7.573,44
30/10/2014 ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR. -4.200,00
31/10/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1154 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES 7.244,16
07/11/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1803/2014 - REF. OUTUBRO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR. 14 7.244,16
28/11/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1165 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 6.914,88
04/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1803/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.14 6.914,88
23/12/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1182 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 4.280,64
23/12/2014 ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR. -2.614,72
30/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1803/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 4.280,64
TOTAL 66.185,28 66.185,28 66.185,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.