3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de FEVEREIRO/2014 DAS ES
COLAS MUNICIPAIS.
0,00
267,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de FEVEREIRO/2014 DAS ES
COLAS MUNICIPAIS.
267,05
24/02/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de FEVEREIRO/2014 DAS ES
COLAS MUNICIPAIS. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
267,05
TOTAL
267,05
267,05
0,00
SALDO A PAGAR
267,05
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.