SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de FEVEREIRO/2014 DO PRE
FEITURA, STO.ANTONIO BOM RETIRO, AL FREDO BRENNER, BRIGADA MILITAR.
0,00
6.187,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de FEVEREIRO/2014 DO PRE
FEITURA, STO.ANTONIO BOM RETIRO, AL FREDO BRENNER, BRIGADA MILITAR.
6.187,15
24/02/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de FEVEREIRO/2014 DO PRE
FEITURA, STO.ANTONIO BOM RETIRO, AL FREDO BRENNER, BRIGADA MILITAR. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
6.187,15
TOTAL
6.187,15
6.187,15
0,00
SALDO A PAGAR
6.187,15
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.