3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de FEVEREIRO/2014 DO CEN TRO SOCIAL FLORESTA.
0,00
82,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de FEVEREIRO/2014 DO CEN TRO SOCIAL FLORESTA.
82,28
24/02/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de FEVEREIRO/2014 DO CEN TRO SOCIAL FLORESTA. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.
82,28
TOTAL
82,28
82,28
0,00
SALDO A PAGAR
82,28
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.