3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 03 li xeiras destinadas para ruas diversas
cfe.ordem de compra nº473/14.
0,00
195,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2014
Valor referente aquisição de 03 li xeiras destinadas para ruas diversas
cfe.ordem de compra nº473/14.
195,00
26/02/2014
Valor referente aquisição de 03 li xeiras destinadas para ruas diversas
cfe.ordem de compra nº473/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 008 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
195,00
TOTAL
195,00
195,00
0,00
SALDO A PAGAR
195,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.