Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
2073
Data de lançamento:
05/03/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Corpo de Bombeiros
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Manut.Serv. Agentes de Trânsito e Sinistros
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
CONSUMO DE AGUA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de água cfe.faturas mês MARÇO/2014 DO
CORPO DE BOMBEIROS.
0,00
309,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2014
Valor referente consumo de água cfe.faturas mês MARÇO/2014 DO
CORPO DE BOMBEIROS.
309,03
05/03/2014
Valor referente consumo de água cfe.faturas mês MARÇO/2014 DO
CORPO DE BOMBEIROS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
309,03
TOTAL
309,03
309,03
0,00
SALDO A PAGAR
309,03
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.