3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de manguei
ra 5/8 destinado para Patrola nº 157
cfe.ordem de compra nº531/14.
0,00
125,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2014
Valor referente aquisição de manguei
ra 5/8 destinado para Patrola nº 157
cfe.ordem de compra nº531/14.
125,00
05/03/2014
Valor referente aquisição de manguei
ra 5/8 destinado para Patrola nº 157
cfe.ordem de compra nº531/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2706 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
125,00
TOTAL
125,00
125,00
0,00
SALDO A PAGAR
125,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.