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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER

Dados do Empenho
Número do empenho: 215 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.DA AGRIC.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE SEC.DA AGRIC.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente contrato de locação de uma sala comercial de 128,25m lo calizada no imovel de matricula nº10 807 na Rua Firmino de Paula nº803 para funcioanmento da Secretaria de Agric. Pecuária Meio Ambiente até a data de 30/11/14. 0,00 12.364,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 Valor referente contrato de locação de uma sala comercial de 128,25m lo calizada no imovel de matricula nº10 807 na Rua Firmino de Paula nº803 para funcioanmento da Secretaria de Agric. Pecuária Meio Ambiente até a data de 30/11/14. 12.364,00
31/01/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETARIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.124,00
07/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002950 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 215/2014 - REF. JANEIRO/2014 GILMAR RUDI POTTKER - 13473 1.124,00
19/02/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.124,00
06/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850686 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 215/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 GILMAR RUDI POTTKER - 13473 1.124,00
17/03/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.124,00
02/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850165 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 215/2014 - REF. MARÇO/2014 GILMAR RUDI POTTKER - 13473 1.124,00
16/04/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.124,00
06/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000152 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 215/2014 - REF. ABRIL/2014 GILMAR RUDI POTTKER - 13473 1.124,00
13/05/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.124,00
02/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000156 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 215/2014 - REF. MAIO/2014 GILMAR RUDI POTTKER - 13473 1.124,00
16/06/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.124,00
04/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000191 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 215/2014 - REF. JUNHO/2014 GILMAR RUDI POTTKER - 13473 1.124,00
15/07/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.124,00
04/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850766 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 215/2014 - REF. JULHO/2014 GILMAR RUDI POTTKER - 13473 1.124,00
13/08/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.124,00
01/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850789 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 215/2014 - REF. AGOSTO/2014 GILMAR RUDI POTTKER - 13473 1.124,00
19/09/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.124,00
01/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850317 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 215/2014 - REF. SETEMBRO/2014 GILMAR RUDI POTTKER - 13473 1.124,00
17/10/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.124,00
05/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850324 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 215/2014 - REF. OUTUBRO/2014 GILMAR RUDI POTTKER - 13473 1.124,00
18/11/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.124,00
01/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850866 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 215/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 GILMAR RUDI POTTKER - 13473 1.124,00
TOTAL 12.364,00 12.364,00 12.364,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.