Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2152 |
Data de lançamento: |
10/03/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente pagamento de seguro
DPVAT dos veículos
Caminhão nº56 PLACA IDJ 1208
Caminhão nº69 PLACA ICY 9223
Caminhão nº 111 PLACA ILE 3061
Caminhão nº 131 Placa IPZ 8463 |
0,00 |
439,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/03/2014 |
Valor referente pagamento de seguro
DPVAT dos veículos
Caminhão nº56 PLACA IDJ 1208
Caminhão nº69 PLACA ICY 9223
Caminhão nº 111 PLACA ILE 3061
Caminhão nº 131 Placa IPZ 8463 |
439,84 |
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10/03/2014 |
Valor referente pagamento de seguro
DPVAT dos veículos
Caminhão nº56 PLACA IDJ 1208
Caminhão nº69 PLACA ICY 9223
Caminhão nº 111 PLACA ILE 3061
Caminhão nº 131 Placa IPZ 8463 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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439,84 |
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TOTAL |
439,84 |
439,84 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
439,84 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.