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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MARCIO KEITEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2184 Data de lançamento: 10/03/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: Proteção Social Especial de Média Complexidade
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 19 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente contrato de serviços de profissional especializado e habillitado para ministrar oficinas de Música pelo periodo de 10 meses a contar de Março a Dezembro/2014 cfe. Pregão Presencial PMI 019/14 e Parecer Jurídico anexo. 0,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2014 Valor referente contrato de serviços de profissional especializado e habillitado para ministrar oficinas de Música pelo periodo de 10 meses a contar de Março a Dezembro/2014 cfe. Pregão Presencial PMI 019/14 e Parecer Jurídico anexo. 2.000,00
25/03/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0170 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH 140,07
02/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850041 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2184/2014 - REF. MARÇO/2014 MARCIO KEITEL - 17597 140,07
30/04/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0178 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH 200,00
06/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850042 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2184/2014 - REF. ABRIL/2014 MARCIO KEITEL - 17597 200,00
23/05/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0186 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH. 200,00
03/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850043 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2184/2014 - REF. MAIO/2014 MARCIO KEITEL - 17597 200,00
27/06/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0196 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH. 200,00
02/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850044 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2184/2014 - REF. JUNHO/2014 MARCIO KEITEL - 17597 200,00
23/07/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0198 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH 200,00
01/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850046 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2184/2014 - REF. JULHO/2014 MARCIO KEITEL - 17597 200,00
25/08/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0209 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH 200,00
01/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850048 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2184/2014 - REF. AGOSTO/2014 MARCIO KEITEL - 17597 200,00
29/09/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXOl Nº 216 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH 200,00
03/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850052 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2184/2014 - REF. SETEMBRO/2014 MARCIO KEITEL - 17597 200,00
24/10/2014 LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº 6269673 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH. 200,00
05/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850053 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2184/2014 - REF. OUTUBRO/2014 MARCIO KEITEL - 17597 200,00
25/11/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 227 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH 200,00
01/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850056 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2184/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 MARCIO KEITEL - 17597 200,00
12/12/2014 ANULADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR. -59,93
15/12/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 240 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH. 200,00
19/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850059 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2184/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 MARCIO KEITEL - 17597 200,00
TOTAL 1.940,07 1.940,07 1.940,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.