Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: ADELIA DIETZE DE ANDRADE SCHMIDT |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2192 |
Data de lançamento: |
10/03/2014 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Professores em Regência de Classe - FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
Fonte de Recurso: |
F U N D E B -31 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
LIQUIDO A RECEBER R$ 1.574,12 |
0,00 |
1.574,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/03/2014 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
LIQUIDO A RECEBER R$ 1.574,12 |
1.574,12 |
|
|
10/03/2014 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
LIQUIDO A RECEBER R$ 1.574,12 LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
|
1.574,12 |
|
20/03/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002192/2014
ADELIA DIETZE DE ANDRADE SCHMIDT - 19045 |
|
|
1.574,12 |
TOTAL |
1.574,12 |
1.574,12 |
1.574,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.