Construção/ Ampliação de Pontes, Pontilhões e Bueiros
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de marreta
destinada para Equipe de Boeiros cfe
ordem de compra nº 601/14.
0,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2014
Valor referente aquisição de marreta
destinada para Equipe de Boeiros cfe
ordem de compra nº 601/14.
75,00
11/03/2014
Valor referente aquisição de marreta
destinada para Equipe de Boeiros cfe
ordem de compra nº 601/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 383706 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
75,00
TOTAL
75,00
75,00
0,00
SALDO A PAGAR
75,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.