3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente recargas de toner
das impressoras da Secretaria da Fa
zenda cfe. ordem de compra nº684/ 20
14.
0,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2014
Valor referente recargas de toner
das impressoras da Secretaria da Fa
zenda cfe. ordem de compra nº684/ 20
14.
450,00
18/03/2014
Valor referente recargas de toner das impressoras da Secretaria da Fa zenda cfe. ordem de compra nº684/ 20
14. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº 004.586.237 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.
450,00
25/03/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002358/2014
DRH INFORMATICA LTDA - 14438
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.