SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente toner remanufatura do 15A destinado para Setor de Pes
soal cfe.ordem de compra nº681/14.
0,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2014
Valor referente toner remanufatura do 15A destinado para Setor de Pes
soal cfe.ordem de compra nº681/14.
90,00
18/03/2014
Valor referente toner remanufatura do 15A destinado para Setor de Pes
soal cfe.ordem de compra nº681/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 4586439 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE PESSOAL ALIR LAGEMANN.
90,00
25/03/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002364/2014
DRH INFORMATICA LTDA - 14438
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.