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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ALMIR BRAATZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 241 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Vlr ref.locação de sala comercial de 200m² parte ideal do prédio construí do nos terrenos sob matrículas 5879 e 5984, na Rua Mauá,1950, B.Planalto e que destinar-se-á ao funcionamento do Corpo de Bombeiros Misto de Ibiru bá de acordo com Lei Municipal nº 2081/06 pelo período de 02/01/2014 a 15/05/2014. 0,00 5.093,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 Vlr ref.locação de sala comercial de 200m² parte ideal do prédio construí do nos terrenos sob matrículas 5879 e 5984, na Rua Mauá,1950, B.Planalto e que destinar-se-á ao funcionamento do Corpo de Bombeiros Misto de Ibiru bá de acordo com Lei Municipal nº 2081/06 pelo período de 02/01/2014 a 15/05/2014. 5.093,95
21/01/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.132,00
10/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000129 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 241/2014 - REF. JANEIRO/2014 ALMIR BRAATZ - 3567 1.132,00
24/02/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.132,00
07/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000227 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 241/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 ALMIR BRAATZ - 3567 1.132,00
17/03/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.132,00
02/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850167 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 241/2014 - REF. MARÇO/2014 ALMIR BRAATZ - 3567 1.132,00
16/04/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.132,00
06/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850284 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 241/2014 - REF. ABRIL/2014 ALMIR BRAATZ - 3567 1.132,00
13/05/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 565,95
05/06/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 241/2014 - REF. MAIO/2014 ALMIR BRAATZ - 3567 565,95
TOTAL 5.093,95 5.093,95 5.093,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.