Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: I P E R G S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2521 |
Data de lançamento: |
21/03/2014 |
Tipo de empenho: |
IPERGS |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Previdência Social |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Auxílio Patronal p/atendimento Saúde Servidores - MDE |
Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: MARÇO/2014 |
0,00 |
154,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/03/2014 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: MARÇO/2014 |
154,71 |
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21/03/2014 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA PASTA. |
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154,71 |
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TOTAL |
154,71 |
154,71 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
154,71 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.