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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CAMILA ELICKER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2649 Data de lançamento: 24/03/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - 4011
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição peças de MDF e materiais diversos destinados para Oficinas Terapeuticas da Saúde cfe.ordem de compra nº743/2014. 0,00 1.101,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2014 Valor referente aquisição peças de MDF e materiais diversos destinados para Oficinas Terapeuticas da Saúde cfe.ordem de compra nº743/2014. 1.101,08
26/03/2014 Valor referente aquisição peças de MDF e materiais diversos destinados para Oficinas Terapeuticas da Saúde cfe.ordem de compra nº743/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 034 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 1.101,08
TOTAL 1.101,08 1.101,08 0,00
SALDO A PAGAR 1.101,08
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.