Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2678 |
Data de lançamento: |
25/03/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de óleo 5w
sintético destinado para Ambulancia
nº148 cfe.ordem de compra nº 754/14. |
0,00 |
351,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2014 |
Valor referente aquisição de óleo 5w
sintético destinado para Ambulancia
nº148 cfe.ordem de compra nº 754/14. |
351,00 |
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TOTAL |
351,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
351,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.