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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2710 Data de lançamento: 26/03/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Setor de Materiais e Patrimônio
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: SETOR DE MATERIAIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de cartu chos 74 e 75 destinados para estoque do Setor de materiais cfe.ordem de compra nº 776/14. 0,00 370,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2014 Valor referente aquisição de cartu chos 74 e 75 destinados para estoque do Setor de materiais cfe.ordem de compra nº 776/14. 370,00
26/03/2014 Valor referente aquisição de cartu chos 74 e 75 destinados para estoque do Setor de materiais cfe.ordem de compra nº 776/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4642694 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 370,00
TOTAL 370,00 370,00 0,00
SALDO A PAGAR 370,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.