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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: PRIMO MIHI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 279 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Manutenção do Canil e Gatil e\ou Açoes Preventivas
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 53 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de ração para cães adultos e filhotes, com entrega semanal destinados para ONG Mi Au Juda cfe.Pregão Presencial PMI 053/2013 e Parecer Jurídico nº 127/2013. 0,00 40.197,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 Valor referente aquisição de ração para cães adultos e filhotes, com entrega semanal destinados para ONG Mi Au Juda cfe.Pregão Presencial PMI 053/2013 e Parecer Jurídico nº 127/2013. 40.197,73
02/01/2014 LIUIDADO CFE. DANFE Nº 04103034 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 1.248,50
02/01/2014 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4114481 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 1.319,00
02/01/2014 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4157582 E 4125625 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 2.235,50
20/01/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018391 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 279/2014 - REF. JANEIRO/2014 PRIMO MIHI LTDA - 18982 2.235,50
20/01/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018391 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 279/2014 - REF. JANEIRO/2014 PRIMO MIHI LTDA - 18982 2.567,50
28/01/2014 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4264735, 4242176, 4222588, 4196464 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 6.006,00
31/01/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018468 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 279/2014 - REF. JANEIRO/2014 PRIMO MIHI LTDA - 18982 6.006,00
11/02/2014 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4362024, 4334663, 4305277, 4293075 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 5.205,50
17/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018619 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 279/2014 - PRIMO MIHI LTDA - 18982 5.205,50
26/02/2014 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4384811, 4413961, 4433087, 4473617, 4484004 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 6.877,00
06/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018683 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 279/2014 - REF. PRIMO MIHI LTDA - 18982 6.877,00
21/03/2014 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4521260, 4562777, 4505843, 4617144, 4608170 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 6.640,50
27/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018858 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 279/2014 - PRIMO MIHI LTDA - 18982 6.640,50
04/04/2014 Valor referente aquisição de ração para cães adultos e filhotes, com entrega semanal destinados para ONG Mi Au Juda cfe.Pregão Presencial PMI 053/2013 e Parecer Jurídico nº 127/2013. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4686180, 4633970, 4669612, 4723453 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 5.205,50
07/04/2014 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4732420 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVOR ROBERTO SCHROEDER. 1.319,00
14/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900622 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 279/2014 - REF. ABRIL/2014 PRIMO MIHI LTDA - 18982 5.205,50
14/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900622 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 279/2014 - REF. PRIMO MIHI LTDA - 18982 1.319,00
16/04/2014 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4775508, 4814447, 4826278 ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 4.141,23
24/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900739 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 279/2014 - PRIMO MIHI LTDA - 18982 4.141,23
TOTAL 40.197,73 40.197,73 40.197,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.