| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GPL CENTRO CLINICO LTDA |
| Número do empenho: | 2832 | Data de lançamento: | 31/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2012 | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente credenciamento para consultas na área de PSICOLOGIA pelo periodo de 01/01 a 30/06/2014. | 0,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2014 | Valor referente credenciamento para consultas na área de PSICOLOGIA pelo periodo de 01/01 a 30/06/2014. | 5.000,00 | ||
| 31/03/2014 | LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº058 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. | 1.987,50 | ||
| 22/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900726, 900725 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2832/2014 - REF. MARÇO/2014. GPL CENTRO CLINICO LTDA - 19794 | 1.987,50 | ||
| 30/04/2014 | LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº0059 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. | 1.802,00 | ||
| 15/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019033, 019032 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2832/2014 - REF. ABRIL/2014. GPL CENTRO CLINICO LTDA - 19794 | 1.802,00 | ||
| 28/05/2014 | LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº060 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. | 1.210,50 | ||
| 16/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019214 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2832/2014 - REF. MAIO/2014. GPL CENTRO CLINICO LTDA - 19794 | 1.210,50 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||