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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DIGIFRED SIST E CONS EM INFORMÁTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2856 Data de lançamento: 31/03/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 25 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Vlr.ref.cessão de direito de uso, manut., assistência técnica e atualização de versões dos Softwares baseados em sistema gerenciador de banco de dados SGDB de Livre Distribuição e a prestação de serviços de inst. e parametrização migração de dados existentes e treinamento de pessoal cfe.Pregão Presencial PMI25/14 PJ061/14 0,00 15.147,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2014 Vlr.ref.cessão de direito de uso, manut., assistência técnica e atualização de versões dos Softwares baseados em sistema gerenciador de banco de dados SGDB de Livre Distribuição e a prestação de serviços de inst. e parametrização migração de dados existentes e treinamento de pessoal cfe.Pregão Presencial PMI25/14 PJ061/14 15.147,00
29/04/2014 LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº2738 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 1.683,00
06/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018923 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2856/2014 - REF. ABRIL/2014 DIGIFRED SIST E CONS EM INFORMÁTICA LTDA - 20 1.683,00
29/05/2014 LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº2756 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 1.683,00
04/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019182 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2856/2014 - REF. MAIO/2014 DIGIFRED SIST E CONS EM INFORMÁTICA LTDA - 20 1.683,00
26/06/2014 LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº 2880 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 693,00
02/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019424 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2856/2014 - REF. JUNHO/2014 DIGIFRED SIST E CONS EM INFORMÁTICA LTDA - 20 693,00
28/07/2014 LIQUIDADO CFE NF Nº 3015 ANEXA E ATESTADA PELA DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 693,00
01/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019693 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2856/2014 - REF. JULHO/2014 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 20 693,00
25/08/2014 LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº3143 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 693,00
04/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019870 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2856/2014 - REF. AGOSTO/2014 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 20 693,00
26/09/2014 LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº 3279 ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER 693,00
02/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020061 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2856/2014 - REF. SETEMBRO/2014 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 20 693,00
24/10/2014 LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº 3430 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 693,00
05/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020278 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2856/2014 - REF. OUTUBRO/2014 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 20 693,00
06/11/2014 ANULADO DEVIDO SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO POR EMPENHO A MAIOR. -6.000,00
26/11/2014 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3569 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 693,00
03/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020413 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2856/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 20 693,00
09/12/2014 ANULADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR -930,00
15/12/2014 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3681 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 693,00
19/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020547 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2856/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 20 693,00
TOTAL 8.217,00 8.217,00 8.217,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.