| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: I P E R G S |
| Número do empenho: | 2889 | Data de lançamento: | 31/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Encargos Gerais Municipio | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxílio Patronal p/Atendimento Saúde Servidores | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente parte patronal mês de Março/2014. | 0,00 | 13.610,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2014 | Valor referente parte patronal mês de Março/2014. | 13.610,70 | ||
| 31/03/2014 | Valor referente parte patronal mês de Março/2014. .LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO. | 13.610,70 | ||
| TOTAL | 13.610,70 | 13.610,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 13.610,70 | |||