Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2964 |
Data de lançamento: |
02/04/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 02 bu
chas feixe de molas destinada para Doblo nº156 cfe. ordem de compra
nº 854/14. |
0,00 |
417,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2014 |
Valor referente aquisição de 02 bu
chas feixe de molas destinada para Doblo nº156 cfe. ordem de compra
nº 854/14. |
417,88 |
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28/04/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº006512 ATESTADA PELO COORDENADOR GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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417,88 |
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30/04/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019003
PAGTO. REF. EMPENHO 002964/2014
MARINA VEICULOS LTDA - 4773 |
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417,88 |
TOTAL |
417,88 |
417,88 |
417,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.