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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ESTEVAN SCARSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2975 Data de lançamento: 03/04/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente 02 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar de Curso Auditorias e Normatizações do Controle Interno no dias 09 e 10 de abril/14 na cidade de Porto Alegre/ RS com saida dia 08/04/2014 cfe.memo rando interno. 0,00 536,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2014 Valor referente 02 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar de Curso Auditorias e Normatizações do Controle Interno no dias 09 e 10 de abril/14 na cidade de Porto Alegre/ RS com saida dia 08/04/2014 cfe.memo rando interno. 536,00
03/04/2014 Valor referente 02 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar de Curso Auditorias e Normatizações do Controle Interno no dias 09 e 10 de abril/14 na cidade de Porto Alegre/ RS com saida dia 08/04/2014 cfe.memo rando interno. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NRA TREIN LANDWOIGT. 536,00
TOTAL 536,00 536,00 0,00
SALDO A PAGAR 536,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.